菠萝彩
发布日期:2020-09-18 07:33:37   作者:大同中学   

 

 

第一部分 上海市大同中學概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市大同中學2019年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資産負債情況表

第三部分 上海市大同中學2019年度決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市大同中學概況

 

一、主要職能

上海市大同中學成立于19123月,屬于公辦事業單位,機構級別爲正處級單位。

學校辦學場所是上海市南車站路353號,辦學宗旨和業務範圍是實施高中學曆教育,促進基礎教育發展。舉辦單位是上海市黃浦區教育局,經費來源是全額撥款。

二、機構設置

根据上述职责,上海市大同中學共设六个内设机构,包括:办公室、人事室、学生发展中心、课程教务中心、教師發展中心、后勤服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分 上海市大同中學2019年度決算表

2019年度收入支出決算總表

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

7,483.69

一、一般公共服務支出

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、事業收入

306.97

四、公共安全支出

0.00

五、經營收入

0.00

五、教育支出

6,471.00

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七、其他收入

120.38

七、文化旅遊體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

909.98

 

 

九、衛生健康支出

305.59

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

219.46

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計

7,911.04

本年支出合計

7,906.03

用事業基金彌補收支差額

82.38

結余分配

0.00

年初結轉和結余

709.72

年末結轉和結余

797.10

總計

8,703.13

總計

8,703.13

 


2019年度收入決算表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

7,911.04

7,483.69

0.00

306.97

0.00

0.00

120.38

205

 

 

教育支出

6,476.00

6,048.66

0.00

306.97

0.00

0.00

120.38

205

02

 

普通教育

6,245.59

5,829.66

0.00

306.97

0.00

0.00

108.96

205

02

04

  高中教育

6,245.59

5,829.66

0.00

306.97

0.00

0.00

108.96

205

09

 

教育費附加安排的支出

230.42

219.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.42

205

09

99

  其他教育費附加安排的支出

230.42

219.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.42

208

 

 

社會保障和就業支出

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

 

行政事業單位離退休

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

  事業單位離退休

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

547.46

547.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關事業單位職業年金繳費支出

249.13

249.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

衛生健康支出

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政事業單位醫療

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業單位醫療

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公積金

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

2019年度支出決算表

                                                                                                                  單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

对附属單位补助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

7,906.03

6,454.35

1,451.68

0.00

0.00

0.00

205

 

 

教育支出

6,471.00

5,019.32

1,451.68

0.00

0.00

0.00

205

02

 

普通教育

6,271.98

5,019.32

1,252.66

0.00

0.00

0.00

205

02

04

  高中教育

6,271.98

5,019.32

1,252.66

0.00

0.00

0.00

205

09

 

教育費附加安排的支出

199.02

0.00

199.02

0.00

0.00

0.00

205

09

04

  城市中小學教學設施

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09

99

  其他教育費附加安排的支出

199.02

0.00

199.02

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會保障和就業支出

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

 

行政事業單位離退休

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

  事業單位離退休

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

547.46

547.46

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關事業單位職業年金繳費支出

249.13

249.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

衛生健康支出

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政事業單位醫療

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業單位醫療

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公積金

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

229

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

99

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

99

01

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019年度財政撥款收入支出决算总表

                                                                                                              單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

7,483.69

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

5,978.94

5,978.94

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅遊體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

909.98

909.98

0.00

 

 

九、衛生健康支出

305.59

305.59

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

219.46

219.46

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

7,483.69

本年支出合計

7,413.97

7,413.97

0.00

年初財政撥款結轉和結余

379.55

年末財政撥款結轉和結余

449.28

449.28

0.00

一、一般公共預算財政撥款

379.55

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

總計

7,863.24

總計

7,863.24

7,863.24

0.00


 

2019年度一般公共預算財資撥款支出決算表

單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

205

 

 

教育支出

5,978.94

4,624.95

1,353.98

205

02

 

普通教育

5,786.46

4,624.95

1,161.51

205

02

04

  高中教育

5,786.46

4,624.95

1,161.51

205

09

 

教育費附加安排的支出

192.47

0.00

192.47

205

09

99

  其他教育費附加安排的支出

192.47

0.00

192.47

208

 

 

社會保障和就業支出

909.98

909.98

0.00

208

05

 

行政事業單位離退休

909.98

909.98

0.00

208

05

02

  事業單位離退休

113.39

113.39

0.00

208

05

05

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

547.46

547.46

0.00

208

05

06

  機關事業單位職業年金繳費支出

249.13

249.13

0.00

210

 

 

衛生健康支出

305.59

305.59

0.00

210

11

 

行政事業單位醫療

305.59

305.59

0.00

210

11

02

  事業單位醫療

305.59

305.59

0.00

221

 

 

住房保障支出

219.46

219.46

0.00

221

02

 

住房改革支出

219.46

219.46

0.00

221

02

01

  住房公積金

219.46

219.46

0.00

合計

7,413.97

6,059.98

1,353.98

 


 

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出决算表

                                                                  單位:萬元

項目

合計

人員經費

公用經費

经济分類
科目編碼

科目名稱

301

 

工資福利支出

4,665.53

4,665.53

 

301

01

  基本工資

798.26

798.26

 

301

02

  津貼補貼

81.12

81.12

 

301

03

  獎金

0.00

0.00

 

301

06

  夥食補助費

0.00

0.00

 

301

07

  績效工資

2,264.79

2,264.79

 

301

08

  机关事业單位基本养老保险缴费

547.46

547.46

 

301

09

  職業年金繳費

249.13

249.13

 

301

10

  職工基本醫療保險繳費

295.84

295.84

 

301

11

  公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

 

301

12

  其他社會保障繳費

83.42

83.42

 

301

13

  住房公積金

219.46

219.46

 

301

14

  醫療費

0.00

0.00

 

301

99

  其他工資福利支出

126.04

126.04

 

301

 

商品和服務支出

1,150.85

 

1,150.85

302

01

  辦公費

49.50

 

49.50

302

02

  印刷費

24.88

 

24.88

302

03

    咨詢費

0.00

 

0.00

302

04

    手續費

0.23

 

0.23

302

05

    水費

12.84

 

12.84

302

06

    電費

43.83

 

43.83

302

07

    邮電費

3.09

 

3.09

302

08

    取暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物業管理費

563.82

 

563.82

302

11

  差旅費

1.97

 

1.97

302

12

  因公出國(境)費用

0.00

 

0.00

302

13

  維修(護)費

95.79

 

95.79

302

14

  租賃費

1.66

 

1.66

302

15

  會議費

0.00

 

0.00

302

16

  培訓費

3.63

 

3.63

302

17

  公務接待費

0.31

 

0.31

302

18

  專用材料費

6.76

 

6.76

302

24

  被裝購置費

0.00

 

0.00

302

25

  專用燃料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務費

138.30

 

138.30

302

27

  委托業務費

0.00

 

0.00

302

28

  工會經費

56.00

 

56.00

 


 

302

29

  福利費

56.56

 

56.56

302

31

  公務用車運行維護費

5.59

 

5.59

302

39

  其他交通費用

1.94

 

1.94

302

40

  稅金及附加費用

0.00

 

0.00

302

99

  其他商品和服務支出

84.16

 

84.16

303

 

對個人和家庭的補助

204.44

204.44

 

303

01

  離休費

29.80

29.80

 

303

02

  退休費

83.58

83.58

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

46.01

46.01

 

303

05

  生活補助

0.00

0.00

 

303

07

  醫療費补助

0.00

0.00

 

303

08

  助學金

24.67

24.67

 

303

09

  獎勵金

1.28

1.28

 

303

10

  個人農業生産補貼

0.00

0.00

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助

19.08

19.08

 

310

 

資本性支出

39.16

 

39.16

310

01

  房屋建築物購建

0.00

 

0.00

310

02

  辦公設備購置

27.37

 

27.37

310

03

  專用設備購置

6.86

 

6.86

310

05

  基礎設施建設

0.00

 

0.00

310

06

  大型修繕

0.00

 

0.00

310

07

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

0.00

310

13

  公務用車購置

0.00

 

0.00

310

19

  其他交通工具購置

0.00

 

0.00

310

21

  文物和陳列品購置

0.00

 

0.00

310

22

  無形資産購置

0.00

 

0.00

310

99

  其他資本性支出

4.93

 

4.93

合計

6,059.98

4,869.97

1,190.01

 

 


2019年度一般公共預算財政撥款“三公”经费及機關運行经费支出决算表

單位:萬元

一般公共預算財政撥款“三公”经费

機關運行

经费決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

0.00

5.91

5.90

0.00

0.00

5.60

5.59

0.00

0.00

5.60

5.59

0.31

0.31


2019年度政府性基金預算財政撥款支出决算表

單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市大同中學2019年度无政府性基金預算財政撥款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度資産負債情況表

 

 

金额單位:萬元

 

數量

價值

年初數

年末數

年初數

年末數

一、资产合計

——

——

10,709.34

11,032.41

(一)流動資産

——

——

1,761.98

2,355.31

(二)固定資産

——

——

14,104.82

14,432.37

其中:1.房屋(平方米)

38,415.00

46,895.94

9,607.91

 9,607.91

  2.通用設備(台//輛)

 3,003

3,262

2,746.38 

2,932.13

                     其中:(1)车辆(輛)

 3

 3

 79.36

 79.36

                                 一般公務用車

0

0

0.00

0.00

                                 執法執勤用車

0

0

0.00

0.00

                                 特種專業技術用車

0

0

0.00

0.00

                                 其他用車

 3

 3

 79.36

 79.36

2)單價50萬元以上通用设备(不含车輛)

3

3

 300.30

300.30

               3.專用設備(台/套)

 1,059

 1,073

786.36

807.38

其中:單價100萬元以上专用设备

 0

 0

 0.00

 0.00

               4.其他固定資産

——

——

964.17

1,084.95

減:累計折舊及減值准備

——

——

5,243.59 

5,820.65

   (三)長期股權投資

——

——

 8.00

 8.00

   (四)長期債券投資

——

——

0.00

0.00

   (五)在建工程

——

——

 0.00

 0.00

   (六)無形資産

——

——

0.00 

 0.00

        減:累計攤銷

——

——

0.00 

 0.00

   (七)其他資産

——

——

 78.13

57.37

二、负债合計

——

——

 604.89

1,004.11

三、净资产合計

——

——

10,104.45

10,028.30

 

 

 

 

 


第三部分  上海市大同中學2019年度決算情況說明

 

一、關于上海市大同中學2019年度收入支出決算總體情況說明

上海市大同中學2019年度收入總計为8,703.13萬元、支出總計为8,703.13萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加973.46萬元。主要原因:财政拨款投入增加、收取的学费等事業收入减少、其他收入减少。

二、關于上海市大同中學2019年度收入決算情況說明

本年收入合計7,911.04萬元,其中:財政撥款收入7,483.69萬元,占94.60%;事業收入306.97萬元,3.88%;其他收入120.38萬元,1.52%

三、關于上海市大同中學2019年度支出決算情況說明

本年支出合計7,906.03萬元,其中:基本支出6,454.35萬元,占81.64%;項目支出1,451.68萬元,占18.36%

四、關于上海市大同中學2019年度財政撥款收入支出总体情况说明

上海市大同中學2019年度財政撥款收支總決算7,863.24萬元。與2018年度相比,财政拨款收、支總計各增加837.90萬元,增长11.93%。主要原因:教育经费基本投入增加;教育经费专項投入增加;上年末结转項目资金增加。

五、關于上海市大同中學2019年度一般公共預算財政撥款支出决算情况说明

(一)一般公共預算財政撥款支出决算总体情况

上海市大同中學2019年度一般公共預算財政撥款支出7,413.97萬元,占本年支出合計的93.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加688.69萬元,增长10.24%。主要原因:教育教學支出增加,专項支出增加,社保基数调整、教职工增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出决算结构情况

上海市大同中學2019年度一般公共預算財政撥款支出7,413.97萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5,978.94萬元,占80.64%;社會保障和就業支出(類)909.98萬元,占12.27%;衛生健康支出(類)305.59萬元,占4.12%;住房保障支出(類)219.46萬元,占2.96%

(三)一般公共預算財政撥款支出决算具体情况

上海市大同中學2019年度一般公共預算財政撥款支出年初预算为7,165.06萬元,支出决算为7,413.97萬元,完成年初预算的103.47%。決算數大于預算數的主要原因:根据学校教学进度当年完成历年结转項目,使用历年结转资金。其中:

1、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。主要用于:高中保障学校正常运转以及开展教育教學工作的支出。年初预算为5,538.16萬元,支出决算为5,786.46萬元,完成年初预算的104.48%。決算數大于預算數的主要原因是:教育教學支出增加、财政专項经费支出增加。

2、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。主要用于:学校和其他單位购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为211.00萬元,支出决算为192.47萬元,完成年初预算的91.22%。決算數小于預算數的主要原因是:财政专項经费支出减少。

3、社會保障和就業支出(類)人力资源和社会保障管理事务(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为113.90萬元,支出决算为113.39萬元,完成年初预算的99.55%。決算數小于預算數的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

4、社會保障和就業支出(類)人力资源和社会保障管理事务(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:学校实施养老保险制度由單位缴纳的基本养老保险费。年初预算为560.00萬元,支出决算为547.46萬元,完成年初预算的97.76%。決算數小于預算數的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

5、社會保障和就業支出(類)人力资源和社会保障管理事务(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:学校实施养老保险制度由單位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为224.00萬元,支出决算为249.13萬元,完成年初预算的111.22%。決算數大于預算數的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:区教育事业單位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为322.00萬元,支出决算为305.59萬元,完成年初预算的94.90%。決算數小于預算數的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:学校按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公積金支出。年初预算为196.00萬元,支出决算为219.46萬元,完成年初预算的111.97%。決算數大于預算數的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

六、關于上海市大同中學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

上海市大同中學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6,059.98萬元,包括人員經費4,869.97萬元,公用經費1,190.01萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4,665.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社保缴费、績效工資等;

2、商品和服務支出1,150.85萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水电煤、绿化、物业、維修(護)費、“三公”经费、以及用于学生教学的各項业务费等;

3、對個人和家庭的補助204.44萬元,主要用于:离退休人员的离退休費和其他补贴等;

4、其他資本性支出39.16萬元,主要用于:购置办公用固定资产。

七、关于上海市大同中學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

上海市大同中學2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算爲5.60萬元,调整预算为5.91萬元,支出决算为5.90萬元,完成调整预算的99.83%,其中:因公出國(境)費决算为0.00萬元;公務用車購置及运行维护费支出决算为5.59萬元,完成调整预算的99.82%;公務接待費支出决算为0.31萬元,完成调整预算的100.00%2019年度“三公”经费支出決算數小于預算數的主要原因:按照厉行节约要求,加强管理,严格控制经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出決算數比2018年度減少0.09萬元,降低1.50%,其中:因公出國(境)費支出持平;公务车购置及运行维护费支出决算增加0.08萬元,增长1.45%;公務接待費支出决算减少0.17萬元,降低35.42%;公務用車購置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。公務接待費支出减少的主要原因是公务接待任务减少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出國(境)費支出决算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及运行维护费支出决算5.59萬元,占94.75%;公務接待費支出决算0.31萬元,占5.25%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)团组0個、累計0人次。

2、公務用車購置及运行维护费支出5.59萬元。其中:

公務用車購置支出为0.00萬元。

公務用車运行维护支出5.59萬元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2019年,上海市大同中學开支财政拨款的公務用車保有量为2輛。

3、公務接待費支出0.31萬元。其中:

國內公務接待支出0.31萬元(含外宾接待支出0.31萬元)。主要用于按规定开支的各類接待费用,当年公务接待2批次、25人次,其中:接待外賓2批次、25人次。

八、關于上海市大同中學2019年度政府性基金預算財政撥款支出决算情况说明

上海市大同中學2019年度无政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市大同中學2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情况说明

(一)機關運行经费支出情况

上海市大同中學2019年度无機關運行经费支出。

(二)政府采購支出情況

上海市大同中學2019年度政府采購金額(以合同簽訂爲准)爲177.41萬元,其中:货物采购金额26.56萬元、工程采购金额0.00萬元、服务采购金额150.85萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市大同中學2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算績效管理情況

上海市大同中學2019年度預算績效管理工作開展情況如下:深入貫徹落實《中共黃浦區委、黃浦區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》,嚴格執行《黃浦區教育局預算績效管理辦法(試行)》,逐步形成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1,239.45萬元;绩效跟踪评价的2019年度項目6個,涉及預算金額902.00萬元;绩效自评的2019年度項目37個,涉及預算金額1,324.79萬元,平均得分91.75分(其中,绩效评级为“优”的項目26个;绩效评级为“良”的項目8个;绩效评级为“合格”的項目3個。績效自評中共發現問題44個,均在整改過程中)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事业單位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:行政事业性收费(包括高中、職校的學費、住宿費收入)

三、經營收入:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:非同级财政补助收入、其他非财政专項资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指單位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各項支出。

八、項目支出:指單位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各項支出。

九、經營支出:指事业單位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指單位使用本级财政拨款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及运行维护费和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位参加国际合作交流、重大項目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出;公務接待費反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专項检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公務用車購置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公務用車燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、機關運行经费:指行政單位和参照公务员法管理的事业單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 


上海市大同中學 版权所有 地址: 上海市南车站353号

电话: 63160973 邮箱: zxdat@hpe.cn 邮编: 200011

沪公网安备 31010102004111号
沪ICP备 15052465号